Orden de Compra. Nº1209004-54-AG25 "P02: Compra útiles de aseo RF Pehuenche 1209004-30-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209004-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra P02: Compra útiles de aseo RF Pehuenche 1209004-30-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DEL MAULE
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 191
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación 1 NORTE 541, Edificio Los Leones, Región del Maule
Comuna Talca
Impuesto 134178
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 541, Edificio Los Leones, Región del Maule
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Desodorantes10UnidadLIMPIADOR EN CREMA, DESINFECCION DE BAÑO, 750 GRAMOS. CIF O SIMILAR.  $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560
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Desodorantes30UnidadDESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, MATA EL 99,9% DE LOS VIRUS, 360ML.  $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.880 $ 50.880
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Desodorantes10UnidadTRAPERO ALGODÓN CON OJAL, 50 X 70 CMS.  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
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Desodorantes5UnidadLIMPIA TAPIZ EN ESPUMA, 500ML.  $ 8.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300
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Desodorantes30UnidadINSECTICIDA EN AEROSOL, MATA MOSCAS Y ZANCUDOS, 360ML.  $ 2.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.450 $ 66.450
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Desodorantes30UnidadDETERGENTE LIQUIDO, PARA LAVADORA AUTOMATICA, BIODEGRADABLE CON PODER QUITAMANCHAS, CON TAPA DOSIFICADORA, FORMATO BOTELLA DE 3 LITROS. MARCAS REFERENCIALES: ARIEL, ACE O EQUIVALENTE.  $ 4.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.690 $ 120.690
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Desodorantes20UnidadCLORO ROPA COLOR, 1 LITRO.   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800
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Desodorantes10UnidadAROMATIZANTE DE TELAS, CON DOSIFICADOR, AROMA SUAVIDAD O BEBE, 250 ML.  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
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Desodorantes5UnidadJABON POPEYE, ROPA BLANCA Y COLOR, 170 GRAMOS.  $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.835 $ 6.835
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Desodorantes15UnidadTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE, 35 UNIDADES.  $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.935 $ 19.935
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Desodorantes60PackTOALLA DE PAPEL JUMBO, 250 MTS, 2 UNIDADES.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 691.200
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 134.178
TOTAL OC $ 840.378


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.716.079-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.