Orden de Compra. Nº3888-127-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-104-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-127-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-104-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa.
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imagina Regalos Osorno
Razón Social KARIN BEATRIZ OVALLE MANSILLA
R.U.T. 13.404.248-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imagina Regalos Osorno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos1UnidadCREDENCIALES Y TONER PARA PERSONAL MUNICIPAL SEGUN DOCUEMENTOS ADJUNTOS.   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.404.248-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.