1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4407-106-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Control de plagas para el CESFAM Lumaco y dependencias. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
|
R.U.T. |
69.180.800-9 |
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
Comuna |
Lumaco
|
Impuesto |
193800 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PREVEN_PLAGAS CHILE SPA |
Razón Social |
PREVEN_PLAGAS CHILE SPA
|
R.U.T. |
76.918.266-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PREVEN_PLAGAS CHILE SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78141603
| Inspecciones de control de plagas | 1 | Global | CONTROL DE PLAGAS:DESRATIZACION,DESINSECTACION Y SANITIZACION POR UN PERIODO DE 3 MESES EN CESFAM LUMACO,CECOSF CAPITAN PASTENE, POSTAS DE SALUD RURALES Y OFICINA EXTERNA(ADQUISICIONES).ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y ESPECIFICACIONES. | |
$ 1.020.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.020.000
|
$ 1.020.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.020.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 193.800
|
$ 1.213.800
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.