Orden de Compra. Nº627025-52-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627025-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.057-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.057-0
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 184566,95
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza30UnidadTRAPERO HÚMEDO PAQUETE LAVANDA.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
14111705
Servilletas de papel20UnidadSERVILLETA DE PAPEL COLOR BLANCO 15 X 15 PAQUETE 100 UN.  $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.740 $ 18.740
47121812
Raspadores de limpieza5UnidadLIMPIADOR PISO FLOTANTE   $ 2.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160
10191509
Insecticidas20UnidadINSECTICIDA MATA TODO INSECTO.  $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.060 $ 31.060
14111704
Papel higiénico180UnidadPAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 500 METROS.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.480 $ 240.480
14111703
Toallas de papel180UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 METROS.  $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.800 $ 442.800
47121810
Dispensador de trapos de limpiar40UnidadLAVALOZA 900 ML CON BOTELLA.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA ABRASIVA.  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
53131608
Jabones15UnidadJABÓN LÍQUIDO 750 ML   $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.275 $ 13.275
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
47121812
Raspadores de limpieza36UnidadLIMPIADOR DE PISOS AROMAS 900 ML.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadTRAPERO DE ALGODÓN SIMPLE CON OJAL.  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.260
47131502
Paños de limpieza40UnidadPAÑOS DE GÉNERO PARA SACUDIR.  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAÑOS ESPONJA  $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
53131606
Desodorantes20UnidadAEROSOL DESINFECTANTE EQUIVALENTE A LYSOFORM.  $ 1.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.380 $ 33.380
53131606
Desodorantes40UnidadDESODORANTE AMBIENTAL VARIEDAD DE AROMAS 350 ML.  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
47121812
Raspadores de limpieza40UnidadCLORO GEL 900 ML.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 971.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.567
TOTAL OC $ 1.155.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.