1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1067355-89-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
14-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
esterilizacion - detergente enzimatico |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA
|
R.U.T. |
61.980.670-0 |
Dirección de Facturación |
Garcia Reyes N° 955 |
Comuna |
Mariquina
|
Impuesto |
185250 |
Dirección de Envío de la Factura |
Garcia Reyes N° 955 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Econobel |
Razón Social |
NOBEL SPA
|
R.U.T. |
77.004.371-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Econobel |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281708
| Limpiadores de carritos de esterilización | 150 | Litro | DETERGENTE ENZIMATICO (DILUCION 3CC X LITRO)
Presentación de litro.
| |
$ 6.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 975.000
|
$ 975.000
|
|
Total Neto
|
$ 975.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 185.250
|
$ 1.160.250
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.