1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3888-201-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Pendrive 3888-196-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
Dirección de Facturación |
Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400 |
Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
17100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Imagina Regalos Osorno |
Razón Social |
KARIN BEATRIZ OVALLE MANSILLA
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R.U.T. |
13.404.248-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imagina Regalos Osorno |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 10 | Unidad | Pendrives de 64 gigas con logo grabado de la Municipalidad de San Juan de la Costa. | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.