Orden de Compra. Nº1143-624-AG23 "MATERIALES DE OFICINA GOBIERNO EN TERRENO"
Recuerde que el responsable del pago es INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1143-624-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA GOBIERNO EN TERRENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia VIII Región, del Bío-Bío
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto #442, Piso 2° D.P.R. DEL BIOBIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1134 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Facturación Anibal Pinto #442, Piso 2° D.P.R. DEL BIOBIO
Comuna Concepción
Impuesto 159393,28
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto #442, Piso 2° D.P.R. DEL BIOBIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ANDRETTA
Razón Social VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.028.930-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO ANDRETTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111504
Cuchillos de bolsillo2UnidadCARTONERO GRANDE METALICO CON FRENOCARTONERO GRANDE METALICO CON FRENO $ 5.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
31201503
Cintas adhesivas de protección3UnidadROLLO PEGOTE 34X40 NORTONROLLO PEGOTE 34X40 NORTON $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.772 $ 5.772
31201503
Cintas adhesivas de protección3UnidadSCOTCH GRANDES 60 METROSSCOTCH GRANDES 60 METROS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
11121801
Cáñamo4UnidadCAÑAMO OVILLO 50GRCAÑAMO OVILLO 50GR $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
14111610
Cartulina1UnidadCARTULINA SOLIDA 180GR BLCO 77X110CMCARTULINA SOLIDA 180GR BLCO 77X110CM $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
41111604
Reglas1UnidadREGLA METALICA ARTE 1 METROREGLA METALICA ARTE 1 METRO $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadBARRA DE PEGAMENTO GDE STICK FIXBARRA DE PEGAMENTO GDE STICK FIX $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
27112719
Pistola de encolar1UnidadPISTOLA SILICONAPISTOLA SILICONA $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.697 $ 4.697
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ56UnidadTUBOS DE SILICONATUBOS DE SILICONA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.016 $ 16.016
14111610
Cartulina10UnidadPLIEGOS DE CARTULINA BLANCAPLIEGOS DE CARTULINA BLANCA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
44103103
Tóner2UnidadTONER HP Q2612ATONER HP Q2612A $ 129.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.012 $ 259.012
44103103
Tóner2UnidadTONER ORIGINAL NEGRO 48A LASERJETTONER ORIGINAL NEGRO 48A LASERJET $ 90.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.328 $ 181.328
14111525
Papel multiuso5UnidadPAPEL FOTOGRAFICO CARTA 170GRSPAPEL FOTOGRAFICO CARTA 170GRS $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.775 $ 37.775
14111525
Papel multiuso3UnidadOPALINA LISA BLANCAOPALINA LISA BLANCA $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.437 $ 55.437
14111537
Papel de etiquetas6UnidadETIQUETA ADETEC INK-JETETIQUETA ADETEC INK-JET $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.456 $ 60.456
44121708
Marcadores9UnidadPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976
44121708
Marcadores9UnidadPLUMONES PIZARRAPLUMONES PIZARRA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadCOLAFRIA ENVASE GRANDE 500 GRS TORRECOLAFRIA ENVASE GRANDE 500 GRS TORRE $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530
14121503
Cartulina6UnidadPLIEGOS CARTON PIEDRAPLIEGOS CARTON PIEDRA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS GRANDESTIJERAS GRANDES $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
14111509
Artículos de papelería28UnidadRESMA EQUALIT CARTARESMA EQUALIT CARTA $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.952 $ 140.952
Total Neto $ 838.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.393
TOTAL OC $ 998.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.