Orden de Compra. Nº
1143-624-AG23
"
MATERIALES DE OFICINA GOBIERNO EN TERRENO
"
Recuerde que el responsable del pago es INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1143-624-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA GOBIERNO EN TERRENO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Intendencia VIII Región, del Bío-Bío
Razón Social
INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T.
60.511.080-0
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto #442, Piso 2° D.P.R. DEL BIOBIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1134 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T.
60.511.080-0
Dirección de Facturación
Anibal Pinto #442, Piso 2° D.P.R. DEL BIOBIO
Comuna
Concepción
Impuesto
159393,28
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto #442, Piso 2° D.P.R. DEL BIOBIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO ANDRETTA
Razón Social
VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.028.930-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO ANDRETTA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111504
Cuchillos de bolsillo
2
Unidad
CARTONERO GRANDE METALICO CON FRENO
CARTONERO GRANDE METALICO CON FRENO
$ 5.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.032
31201503
Cintas adhesivas de protección
3
Unidad
ROLLO PEGOTE 34X40 NORTON
ROLLO PEGOTE 34X40 NORTON
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.772
$ 5.772
31201503
Cintas adhesivas de protección
3
Unidad
SCOTCH GRANDES 60 METROS
SCOTCH GRANDES 60 METROS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236
$ 1.236
11121801
Cáñamo
4
Unidad
CAÑAMO OVILLO 50GR
CAÑAMO OVILLO 50GR
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.740
$ 4.740
14111610
Cartulina
1
Unidad
CARTULINA SOLIDA 180GR BLCO 77X110CM
CARTULINA SOLIDA 180GR BLCO 77X110CM
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA METALICA ARTE 1 METRO
REGLA METALICA ARTE 1 METRO
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.555
$ 7.555
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
BARRA DE PEGAMENTO GDE STICK FIX
BARRA DE PEGAMENTO GDE STICK FIX
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.078
$ 15.078
27112719
Pistola de encolar
1
Unidad
PISTOLA SILICONA
PISTOLA SILICONA
$ 4.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.697
$ 4.697
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
56
Unidad
TUBOS DE SILICONA
TUBOS DE SILICONA
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.016
$ 16.016
14111610
Cartulina
10
Unidad
PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA
PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER HP Q2612A
TONER HP Q2612A
$ 129.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.012
$ 259.012
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER ORIGINAL NEGRO 48A LASERJET
TONER ORIGINAL NEGRO 48A LASERJET
$ 90.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.328
$ 181.328
14111525
Papel multiuso
5
Unidad
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 170GRS
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 170GRS
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.775
$ 37.775
14111525
Papel multiuso
3
Unidad
OPALINA LISA BLANCA
OPALINA LISA BLANCA
$ 18.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.437
$ 55.437
14111537
Papel de etiquetas
6
Unidad
ETIQUETA ADETEC INK-JET
ETIQUETA ADETEC INK-JET
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.456
$ 60.456
44121708
Marcadores
9
Unidad
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.976
$ 5.976
44121708
Marcadores
9
Unidad
PLUMONES PIZARRA
PLUMONES PIZARRA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.976
$ 5.976
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
COLAFRIA ENVASE GRANDE 500 GRS TORRE
COLAFRIA ENVASE GRANDE 500 GRS TORRE
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.530
14121503
Cartulina
6
Unidad
PLIEGOS CARTON PIEDRA
PLIEGOS CARTON PIEDRA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.032
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERAS GRANDES
TIJERAS GRANDES
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.528
$ 6.528
14111509
Artículos de papelería
28
Unidad
RESMA EQUALIT CARTA
RESMA EQUALIT CARTA
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.952
$ 140.952
Total Neto
$ 838.912
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.393
TOTAL OC
$ 998.305
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.