Orden de Compra. Nº3560-66-AG25 "ADQUISICIÓN ARTICULOS ELECTRONICOS GABRIELA MISTRALcompra ágil: 3560-61-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3560-66-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS ELECTRONICOS GABRIELA MISTRALcompra ágil: 3560-61-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009003 del sistema INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 31464
Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOTEK
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA
R.U.T. 77.181.637-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOTEK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121630
Accesorios de cable1GlobalSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRONICOS SEGUN ESPECIFICACIONES Y EVALUACIÓN SIMPLE ADJUNTA.ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRONICOS GABRIELA MIESTRAL SEGUN FONDOS INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOSORIOS COMP SEP $ 165.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600
Total Neto $ 165.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.464
TOTAL OC $ 197.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.