1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1137153-38-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Impresoras PTE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
RECTORIA - PROGRAMA TRANSVERSAL DE EDUCACION |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa |
Comuna |
Ñuñoa
|
Impuesto |
36721,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SC INFORMATICA LIMITADA |
Razón Social |
SC INFORMATICA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.204.438-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SC INFORMATICA LIMITADA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103107
| Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras | 1 | Día/Hombre | Se requiere mantención para impresoras, según solicitud adjunta. | |
$ 193.270,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 193.270
|
$ 193.270
|
|
Total Neto
|
$ 193.270
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 36.721
|
$ 229.991
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.