1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3351-43-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA EL PROYECTO FAM21103 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.101.021-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.101.021-4 |
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
Comuna |
La Reina
|
Impuesto |
110825,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad Comercial FSN SpA |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA
|
R.U.T. |
76.368.859-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Sociedad Comercial FSN SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211711
| Escáner | 1 | Unidad | Escáner DS-870 | |
$ 583.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 583.290
|
$ 583.290
|
|
Total Neto
|
$ 583.290
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 110.825
|
$ 694.115
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.