Orden de Compra. Nº
3474-1020-AG23
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Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de impresoras para el Departamento de Finanzas Decar Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3474-492-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3474-1020-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de impresoras para el Departamento de Finanzas Decar Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3474-492-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Carabineros
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Facturación
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
284050
Dirección de Envío de la Factura
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CRAF TECH SPA
Razón Social
CRAF TECH INNOVATION SPA
R.U.T.
77.150.275-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CRAF TECH SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras
1
Global
Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de impresoras para el Departamento de Finanzas Decar, conforme detalle adjunto.
$ 1.495.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.495.000
$ 1.495.000
Total Neto
$ 1.495.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 284.050
TOTAL OC
$ 1.779.050
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.150.275-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.638.863-7
Ver adjunto