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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1217357-124-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-94-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
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R.U.T. |
65.847.840-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ciudad de mexico 1589 |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
80085 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ciudad de mexico 1589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
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Proveedor |
Agrobrisol |
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Razón Social |
BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS
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R.U.T. |
10.831.211-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agrobrisol |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70141702
| Servicios de fertilizantes | 15 | Saco | NOVATEC N-MAX 24-5-5
FERTILIZANTE GRANULADO CON NITRATO DE AMONIO Y OTRAS SALES.
NITROGENO TOTAL 24% (N) - NITROGENO NITRICO 11% - NITROGENO AMONIACAL 13% - FOSFORO 5% SOLUBLE EN CITRATOO DE AMONIO NEUTRO 4% SOLUBLE DE AGUA - POTSIO 5% - MGNESIO 2% - AZUFRE 5%
MICRONUTRIENTES BORO 0.02 % HIERRO 0.06% - ZINC 0.01% | |
$ 28.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 421.500
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$ 421.500
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Total Neto
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$ 421.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.085
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$ 501.585
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.