1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057439-13147-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057439-1032-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
|
R.U.T. |
61.606.402-9 |
Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
Comuna |
La Serena
|
Impuesto |
64600 |
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA
|
R.U.T. |
77.689.132-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42221501
| Catéteres de línea arterial | 20 | Unidad | [[INS-0074]] CATETER TORACICO RECTO 24 FR
| CATETER TORACICO RECTO 24 FR
|
$ 17.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 340.000
|
$ 340.000
|
|
Total Neto
|
$ 340.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 64.600
|
$ 404.600
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.