Orden de Compra. Nº514848-860-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-110-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-860-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-110-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO CUMPLE CON LA FECHA DE ENTREGA DEL SERVICIO
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 529 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 85405
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNORED E.I.R.L.
Razón Social ELECTRICIDAD Y OBRAS MENORES MIJAIL NICOLAS SEPULVEDA BEISE E.I.R.L.
R.U.T. 77.207.389-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNORED E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1UnidadOrden de Compra codigo: 514848-860-AG24 dirigida a ELECTRICIDAD Y OBRAS MENORES MIJAIL NICOLAS SEPULVEDA BEISE E.I.R.L. MEJORAMIENTO DE CABLEADO PARA LICEO C-52 OF 88 IDDOC 160179 FONDO MANTENIMIENTO CÓDIGO 411601 CDP 529 VISITA A TERRENO 05-06-2024 Orden de Compra codigo: 514848-860-AG24 dirigida a ELECTRICIDAD Y OBRAS MENORES MIJAIL NICOLAS SEPULVEDA BEISE E.I.R.L. MEJORAMIENTO DE CABLEADO PARA LICEO C-52 OF 88 IDDOC 160179 FONDO MANTENIMIENTO CÓDIGO 411601 CDP 529 VISITA A TERRENO 05-06-20 $ 449.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.500 $ 449.500
Total Neto $ 449.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.405
TOTAL OC $ 534.905


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.203.967-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.207.389-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto