Orden de Compra. Nº3088-298-AG23 "Compra de materiales parta reparaciones generales DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3088-298-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales parta reparaciones generales DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educaciòn
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ordinarios del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166
Comuna Panquehue
Impuesto 74103,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora SYS
Razón Social SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES S&S SPA
R.U.T. 77.416.436-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora SYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos1UnidadCompra de materiales parta reparaciones generales DAEM, se adjunta listado de artículos requeridos. Despacho de los productos deber ser por la totalidad requerida.  $ 390.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.020 $ 390.020
Total Neto $ 390.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.104
TOTAL OC $ 464.124


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 85.240.500-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.416.436-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.514.726-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.832.401-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.