|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1219252-57-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
17-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Todos Fiesta Criolla |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Error de tipeo |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación de Cultura Isla de Maipo
|
|
R.U.T. |
65.090.279-3 |
|
Dirección de Facturación |
Santelices 761 |
|
Comuna |
Isla de Maipo
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santelices 761 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DATIGES |
|
Razón Social |
DAT I GES SPA
|
|
R.U.T. |
77.328.681-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DATIGES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151901
| Toldos | 204 | Unidad no definida | | 1. 104 TOLDO PLEGABLE BLANCO MED:
2. 3 x 3mts CON LATERALES IMPERMEABLE
3. 100 POLIN IMPREGNADO 1 a 2" x 2.44mts
4. ALAMBRE NEGRO N° 14 10kg
|
$ 6.597.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.345.861.440
|
$ 1.345.861.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.345.861.440
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.345.861.440
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.