Orden de Compra. Nº580075-54-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 580075-5-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 580075-54-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 580075-5-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 580075-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Cardenal Caro 796
Comuna Litueche
Impuesto 72010
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas12BotellaLIMPIADOR DE HERIDAS CON TENSOACTIVO, AGUA PURIFICADA 0,1% BETAINA, 0,1% POLIHEXANIDA 350ML TIPO PRONTOSAN5319990 HYDROCLEAN SOLUTION 350 ML VALOR UNIDAD VENCIMIENTO ENERO 2028 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas100UnidadALGINATO DE CALCIO, APOSITO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO TAMAÑO 10X10, UNIDADAC5304 ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM VALOR UNIDAD VENTA CAJA X 10 UN VENCIMIENTO ABRIL 2029 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
30201901
Unidades médicas10UnidadBOTA DE UNNA, VENDA DE GASA IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC NO SOLIDIFICABLE PARA TERAPIA DE CONTENCIN PARA ULCERA VENOSA.9315855 VAROLAST 10 CM X 10 M VALOR UNIDAD VENCIMIENTO AGOSTO 2027 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30201901
Unidades médicas10UnidadSISTEMA COMPRESIVO BICAPA, PARA ULCERA VENOSA.9316851 PUETTER PRO 2 VALOR UNIDAD VENCIMIENTO MARZO 2027 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 379.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.010
TOTAL OC $ 451.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.