Orden de Compra. Nº722-360-AG23 "Adquisición de batería para notebook "
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 722-360-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de batería para notebook
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de La Araucanía
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 72.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2590
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 72.201.100-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 17478,1
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor David Saavedra
Razón Social DAVID ANDRÉS SAAVEDRA QUINTANA
R.U.T. 16.736.311-3
Sucursal David Saavedra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201610
Tarjeta madre posterior o paneles o conjuntos1UnidadAdquisición de batería  $ 71.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.990 $ 71.990
Total Neto $ 71.990
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 17.478
TOTAL OC $ 109.468


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.736.311-3 Ver adjunto