Orden de Compra. Nº3651-491-SE24 "MANTENCION CAMIONETA NISSAN NP/300 PPU KXXF-23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-491-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA NISSAN NP/300 PPU KXXF-23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra ALMENDRAS 375
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación ALMENDRAS 375
Comuna Quilleco
Impuesto 53580
Dirección de Envío de la Factura ALMENDRAS 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ADJUDICACION 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Automotriz Hermanos Pavez
Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ HERMANOS PAVEZ SPA
R.U.T. 77.170.333-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio Automotriz Hermanos Pavez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaREPARACION DE CORTE ELECTRICO CAMBIO DE AMPOLETAS Y FUSIBLEREPARACION DE CORTE ELECTRICO CAMBIO DE AMPOLETAS Y FUSIBLE $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
25171507
Plumillas limpiaparabrisas2Unidad no definidaCAMBIO DE PLUMILLASCAMBIO DE PLUMILLAS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
15121501
Aceite de motor7Unidad no definidaCAMBIO ACEITE MOTORCAMBIO ACEITE MOTOR $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
40161504
Filtros de aceite1Unidad no definidaFILTRO DE ACEITEFILTRO DE ACEITE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaFILTRO DE AIREFILTRO DE AIRE $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
40161513
Filtros de combustible1Unidad no definidaFILTRO DE COMBUSTIBLEFILTRO DE COMBUSTIBLE $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
40161504
Filtros de aceite1Unidad no definidaFILTRO DE POLENFILTRO DE POLEN $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
25171718
Kits de reparación de frenos2Unidad no definidaRECTIFICADOR DE DISCOSRECTIFICADOR DE DISCOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaREPARACION DE CAPOT Y BISAGRASREPARACION DE CAPOT Y BISAGRAS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 282.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.580
TOTAL OC $ 335.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.