Orden de Compra. Nº763003-56-AG25 "763003-47-COT25, ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE 93 OCTANOS PARA LA BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES."
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 763003-56-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 763003-47-COT25, ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE 93 OCTANOS PARA LA BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-999-001 (02-444-DQ) del sistema SECP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 79494,48
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2025
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA.

AV. MICHIMALONGO 5087, LAS CANCHAS TALCAHUANO. (FUERTE O’HIGGINS)

NOTIFICACIÓN

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.

SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA
Razón Social MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA
R.U.T. 77.917.507-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina298LitroGASOLINA DE 93 OCTANOS.GASOLINA DE 93 OCTANOS. $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.392 $ 418.392
Total Neto $ 418.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.494
TOTAL OC $ 497.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.