Orden de Compra. Nº3378-3713-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23 "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3713-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-30-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejercito del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 161842
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221802
Tabla de brazo intravenoso o arterial50Unidad901976 INMOVILIZADOR VIA VENOSA 13 CMS  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
42241806
Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, l300Unidad901992 SUJETADOR DE MUNECA ADULTO P/CAMA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
42242004
Kit de preparación para prótesis de pene10Unidad905675 SUSPENSOR GENITAL (S-M-L-XL)   $ 4.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600 $ 46.600
42242004
Kit de preparación para prótesis de pene150Unidad905674 SUJETADOR DE SONDA FOLEY  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
42312502
Fajas de sujeción abdominal8Unidad901702 FAJA ABDOMINAL 3 BANDAS LARGE  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
Total Neto $ 851.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.842
TOTAL OC $ 1.013.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.