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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-22-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INTERNET ESTABLECIMIENTOS VTF 10 MESES - 4159-17-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
285000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTERSUR LIMITADA |
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Razón Social |
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.500.028-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTERSUR LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad no definida | SEGUN COTIZACION ADJUNTA. FACTURACION POR CADA SALA CUNA (5 ESTABLECIMIENTOS). ENVIAR FACTURAS A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL. | INTERNET ESTABLECIMIENTOS VTF 10 MESES. CARGO VTF. ITEM "ACCESO INTERNET" 215.22.05.007. |
$ 1.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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Total Neto
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$ 1.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 285.000
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$ 1.785.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.