Orden de Compra. Nº2336-163-AG24 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESC. F-501 JANUARIO ESPINOSA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-163-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESC. F-501 JANUARIO ESPINOSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 209748,22
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIVENTAS SPA
Razón Social MULTIVENTAS SPA
R.U.T. 76.587.558-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIVENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1UnidadMATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA , COTIZAR SEGUN LISTADO EN ANEXO ADJUNTO, ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA , COTIZAR SEGUN LISTADO EN ANEXO ADJUNTO, ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. $ 1.103.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.103.938 $ 1.103.938
Total Neto $ 1.103.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.748
TOTAL OC $ 1.313.686


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto