Orden de Compra. Nº
2336-163-AG24
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COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESC. F-501 JANUARIO ESPINOSA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-163-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESC. F-501 JANUARIO ESPINOSA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
209748,22
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTIVENTAS SPA
Razón Social
MULTIVENTAS SPA
R.U.T.
76.587.558-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MULTIVENTAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
1
Unidad
MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA , COTIZAR SEGUN LISTADO EN ANEXO ADJUNTO, ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.
MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA , COTIZAR SEGUN LISTADO EN ANEXO ADJUNTO, ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.
$ 1.103.938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.103.938
$ 1.103.938
Total Neto
$ 1.103.938
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 209.748
TOTAL OC
$ 1.313.686
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.114.555-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.587.558-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.587.558-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto