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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1082-10-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1082-6-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722, piso 4 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
11400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX |
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Razón Social |
SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
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R.U.T. |
8.106.448-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad no definida | Inspección y mantención extintor, Recarga extintor: 2 PQS de 6KG, 2 COS de 2KG, 2 PQS de 1KG | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 60.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.400
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$ 71.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.