1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1499-781-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE CASINO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
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R.U.T. |
61.608.402-k |
Dirección de Facturación |
José Manuel Infante 717 |
Comuna |
Providencia
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Impuesto |
110200 |
Dirección de Envío de la Factura |
José Manuel Infante 717 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-02-2025 |
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Proveedor |
GLABO |
Razón Social |
GRUPO NUR SPA
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R.U.T. |
76.174.783-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GLABO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 500 | Unidad | ESPONJA ACERO GRUESA
(AS4706400) | ESPONJA ACERO GRUESA |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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47131502
| Paños de limpieza | 500 | Unidad | PAÑO MULTIUSO MICROFIBRA TAMAÑO APROXIMADO 40CM*40CM AMARILLO
(AS4723200) | PAÑO MULTIUSO MICROFIBRA TAMAÑO APROXIMADO 40CM*40CM AMARILLO |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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50221102
| Harina de trigo | 8 | Tarro | POLVOS DE HORNEAR TARRO DE 750 GR. (FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES)
(AL9512500) | POLVOS DE HORNEAR TARRO DE 750 GR. (FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES) |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 580.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.200
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$ 690.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.