Orden de Compra. Nº1230845-44-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230845-35-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230845-44-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230845-35-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
R.U.T. 65.061.837-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
R.U.T. 65.061.837-8
Dirección de Facturación 1 oriente 1640
Comuna Talca
Impuesto 40351,25
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ELIAS
Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA
R.U.T. 77.045.691-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIO ELIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas1GlobalEspecificaciones de bienes y servicios según “Nota de pedido N° 61” y requerimiento adjunto detallado.  $ 192.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.375 $ 192.375
Total Neto $ 192.375
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 40.351
TOTAL OC $ 252.726


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.326.141-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto