1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
980313-90-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos Alimenticios y Otros para Ejecución del Programa Antuco Incluye-Compra ágil: 980313-89-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
Dirección de Facturación |
Calixto Padilla N° 155 |
Comuna |
Antuco
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Impuesto |
47882,09 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calixto Padilla N° 155 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Judy Del Carmen |
Razón Social |
JUDY DEL CARMEN SOTO GONZÁLEZ
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R.U.T. |
10.660.196-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Judy Del Carmen |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Global | Insumos Alimenticios para Coffee Break para Atención de 180 Personas y Colaciones para 30 Personas, según lo indicado en Solicitud de Compra N°32 del 31.03.2025 desde DIDECO | Insumos Alimenticios para Coffee Break para Atención de 180 Personas y Colaciones para 30 Personas |
$ 226.801,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.801
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$ 226.801
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14111509
| Artículos de papelería | 2 | Resma | Opalina tamaño Oficio (Blanca o Crema/ Lisa o Texturada),según lo indicado en Solicitud de Compra N°32 del 31.03.2025 desde DIDECO | Opalina tamaño Oficio |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.210
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$ 25.210
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Total Neto
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$ 252.011
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.882
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$ 299.893
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.