Orden de Compra. Nº980313-90-AG25 "Compra de Insumos Alimenticios y Otros para Ejecución del Programa Antuco Incluye-Compra ágil: 980313-89-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-90-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Alimenticios y Otros para Ejecución del Programa Antuco Incluye-Compra ágil: 980313-89-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación Calixto Padilla N° 155
Comuna Antuco
Impuesto 47882,09
Dirección de Envío de la Factura Calixto Padilla N° 155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Judy Del Carmen
Razón Social JUDY DEL CARMEN SOTO GONZÁLEZ
R.U.T. 10.660.196-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Judy Del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1GlobalInsumos Alimenticios para Coffee Break para Atención de 180 Personas y Colaciones para 30 Personas, según lo indicado en Solicitud de Compra N°32 del 31.03.2025 desde DIDECOInsumos Alimenticios para Coffee Break para Atención de 180 Personas y Colaciones para 30 Personas $ 226.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.801 $ 226.801
14111509
Artículos de papelería2ResmaOpalina tamaño Oficio (Blanca o Crema/ Lisa o Texturada),según lo indicado en Solicitud de Compra N°32 del 31.03.2025 desde DIDECOOpalina tamaño Oficio $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 252.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.882
TOTAL OC $ 299.893


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.660.196-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.