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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4106-10-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4106-22-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Contraloría del Ejército - COTRAE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.480.540-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.480.540-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
57477,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACIÓN | - LA FACTURA DEBE DECIR CONTRALORÍA DEL EJÉRCITO - EL GIRO DEBE DECIR "DEFENSA" - LA DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENOS EN LA FACTURA DEBE SER LA MISMA QUE LA DESCRITA EN LA ORDEN DE COMPRA |
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Proveedor |
PORTILLO S A - Casa Matriz |
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Razón Social |
PORTILLO S.A.
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R.U.T. |
77.008.670-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PORTILLO S A - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73161604
| Servicios de fabricación de vehículos de motor | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PARA TOYOTA 4RUNNER AÑO 2019 PPU LGHF75
N.° MOTOR: 1GBR906095
N.° CHASIS: JTEBU4JR7K5670874 | |
$ 302.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.512
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$ 302.512
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Total Neto
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$ 302.512
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.477
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$ 359.989
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.