Orden de Compra. Nº3708-269-SE24 "REGULARIZA REAJUSTE DAE # 0607-AREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-269-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA REAJUSTE DAE # 0607-AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-32-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.022.08.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 2131800
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGONIA SERVICIOS Y CIA LTDA
Razón Social PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 77.098.447-5
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATAGONIA SERVICIOS Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles1UnidadREGULARIZA PAGO DE REAJUSTE SEGUN BASES DE LICITACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024, POR UN VALOR MENSUAL QUE ASCIENDE A LA SUMA DE $ 2.225.300. AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO EXENTO # 0607 DE FECHA 08-05-2024, QUE SE ADJUNTA. OBLIGACION DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3708-32-LR22.   $ 11.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220.000 $ 11.220.000
Total Neto $ 11.220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.131.800
TOTAL OC $ 13.351.800