|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3894-93-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CAMION COMBINADO, EMERGENCIA CLIMATICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
|
|
R.U.T. |
69.071.400-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Baquedano 964 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
|
|
R.U.T. |
69.071.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
Baquedano 964 |
|
Comuna |
Lampa
|
|
Impuesto |
1641600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 964 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INTUB |
|
Razón Social |
INTUB SPA
|
|
R.U.T. |
77.769.343-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INTUB |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Paquete | ARRIENDO 1 CAMION COMBINADO POR UN PERIODO DE 48 HORAS
VALO HORA $180.000 + IVA
| |
$ 8.640.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.640.000
|
$ 8.640.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.640.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.641.600
|
|
$ 10.281.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.