|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4024-28-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-09-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-21-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4024-21-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 436 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 436 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
1700077,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 436 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Curamavida Ingenieria |
|
Razón Social |
CURAMAVIDA INGENIERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.701.137-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Curamavida Ingenieria |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS CENTRO CULTURAL DE SAN CARLOS, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DEL PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | Proveedor con experiencia en el rubro. |
$ 8.947.775,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.947.775
|
$ 8.947.775
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.947.775
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.700.077
|
|
$ 10.647.852
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.