Orden de Compra. Nº
1638-148-AG25
"
ADQUISICION DE EQUIPOS PROTECCION PERSONAL PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 1107 (SECPLA)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-200-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-148-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE EQUIPOS PROTECCION PERSONAL PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 1107 (SECPLA)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-200-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
250790,5
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial SIAT
Razón Social
COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA
R.U.T.
76.964.686-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial SIAT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre
15
Unidad
OVEROL PARA HOMBRE COLOR VERDE O SIMILAR, CON FRANJAS REFLECTANTE TALLA L (8), XL (4),
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.850
$ 89.850
53102503
Sombreros
15
Unidad
GORRO TAPANUCA TIPO MISIONERO
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.850
$ 149.850
46181802
Lentes de protección
30
Unidad
LENTE TIPO SPY NEGRO
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
53102104
Overol y sobretodo para mujer
15
Unidad
OVEROL PARA MUJER COLOR VERDE O SIMILAR, CON FRANJAS REFLECTANTE TALLA M (6), L (6), XL (3)
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.850
$ 89.850
53131609
Protector solar
5
Unidad
PROTECTOR SOLAR ENVASE DE 1 LITRO
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.950
$ 74.950
53111601
Zapatos de hombre
7
Par
ZAPATO DE SEGURIDAD HOMBRE MELBOURNE O EQUIVALENTE TALLAS 3 (43) 2 (40) 2 (41)
$ 39.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.930
$ 279.930
53111602
Zapatos de mujer
8
Par
ZAPATO DE SEGURIDAD MUJER OPORTO CT O EQUIVALENTE TALLAS 2 (39) 4 (37) 1 (38) Y 1 (36)
$ 39.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.920
$ 319.920
46181504
Guantes protectores
200
Par
GUANTES CABRITILLA SIN FORRO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.000
$ 258.000
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES PVC GRUESOS
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
Total Neto
$ 1.319.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 250.790
TOTAL OC
$ 1.570.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.