Orden de Compra. Nº1638-148-AG25 "ADQUISICION DE EQUIPOS PROTECCION PERSONAL PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 1107 (SECPLA)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-200-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-148-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPOS PROTECCION PERSONAL PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 1107 (SECPLA)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-200-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 250790,5
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial SIAT
Razón Social COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA
R.U.T. 76.964.686-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial SIAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre15UnidadOVEROL PARA HOMBRE COLOR VERDE O SIMILAR, CON FRANJAS REFLECTANTE TALLA L (8), XL (4),   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850
53102503
Sombreros15UnidadGORRO TAPANUCA TIPO MISIONERO   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.850 $ 149.850
46181802
Lentes de protección30UnidadLENTE TIPO SPY NEGRO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
53102104
Overol y sobretodo para mujer15UnidadOVEROL PARA MUJER COLOR VERDE O SIMILAR, CON FRANJAS REFLECTANTE TALLA M (6), L (6), XL (3)  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850
53131609
Protector solar5UnidadPROTECTOR SOLAR ENVASE DE 1 LITRO  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.950 $ 74.950
53111601
Zapatos de hombre7ParZAPATO DE SEGURIDAD HOMBRE MELBOURNE O EQUIVALENTE TALLAS 3 (43) 2 (40) 2 (41)  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.930 $ 279.930
53111602
Zapatos de mujer8ParZAPATO DE SEGURIDAD MUJER OPORTO CT O EQUIVALENTE TALLAS 2 (39) 4 (37) 1 (38) Y 1 (36)  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.920 $ 319.920
46181504
Guantes protectores200ParGUANTES CABRITILLA SIN FORRO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES PVC GRUESOS  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
Total Neto $ 1.319.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.790
TOTAL OC $ 1.570.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.