1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
218-1036-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Jornada de Autocuidado para 2 personas PMJH - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-884-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Factura |
Enviar
factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra
en el sistema |
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Proveedor |
Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo |
Razón Social |
FANNY ADELINE BLANCHARD
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R.U.T. |
24.229.189-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | 1 JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA 2 PERSONAS DEL PMJH . SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 297.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.500
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$ 297.500
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Total Neto
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$ 297.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 297.500
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.