Orden de Compra. Nº1181-29-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1181-10-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1181-29-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1181-10-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla Nº 200 - La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla Nº 200 - La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITECH CHILE SPA
Razón Social SERVITECH CHILE SPA
R.U.T. 77.151.258-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITECH CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPASAJE AÉREO IDA TRAMO: SANTIAGO - SAN JUAN, ARGENTINA , PARA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2025, RANGO HORARIO: ENTRE 09-10 AM., CON SEGURO INTERNACIONAL PARA EL PASAJERO, Y CABINA ECONÓMICA.IMPORTANTE AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR GLOSA: UNIDAD DE PAGO 390. $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPASAJE AÉREO VUELTA TRAMO: SAN JUAN, ARGENTINA- SANTIAGO - , PARA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2025, RANGO HORARIO: ENTRE 17-18 HRS.,CON SEGURO INTERNACIONAL PARA EL PASAJERO, Y CABINA ECONÓMICA.IMPORTANTE AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR GLOSA: UNIDAD DE PAGO 390. $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
Total Neto $ 680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 680.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.