1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
576181-326-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
R.U.T. |
61.979.760-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
R.U.T. |
61.979.760-4 |
Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
Comuna |
Concón
|
Impuesto |
103725,94 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
06-12-2024 |
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Proveedor |
SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA
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R.U.T. |
76.512.530-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271715
| Conectores o tubos de oxígeno médico | 1 | Unidad | | MANTENCION Y RECARGA DE 42 EXINTORES SEGUN COTIZACION 22564. |
$ 545.926,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 545.926
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$ 545.926
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Total Neto
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$ 545.926
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.726
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$ 649.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.