Orden de Compra. Nº5742-24-AG25 "5742-4-COT25 Compra artículos de oficina para stock de la SECREDUC los Rios"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-24-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 5742-4-COT25 Compra artículos de oficina para stock de la SECREDUC los Rios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 167 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 49229
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas48Unidadesponjas multiuso amarilla/verde  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
12141901
Cloro Cl10Unidadcloro liquido de 1 litro  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10Unidaddetergente de lavalozas liquido de 1 litro o similar  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
52121704
Toallas de mano24Unidadtoalla de manos de 250 mts doble hojas   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
52121704
Toallas de mano20Unidadtoallas de mano interfoliadas doble hoja  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
30201803
Unidades para contenedores4Unidadpapeleros de baño de acero inoxidable, 30 litros, metálicos, redondo y altura de 60cm aprox. con tapa y pedal   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos5Unidadlimpiador cif 750 cc  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 259.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.229
TOTAL OC $ 308.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.