1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1067355-215-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
tiras reacticas de CETONEMIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA
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R.U.T. |
61.980.670-0 |
Dirección de Facturación |
Garcia Reyes N° 955 |
Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
38000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Garcia Reyes N° 955 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Vanessa Natalia |
Razón Social |
ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERNANDEZ ARANEDA E.I.R.
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R.U.T. |
76.749.564-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Vanessa Natalia |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41113035
| Tiras o papeles para ensayos químicos | 16 | Caja | tiras reactivas freestyle optium. (16 cajas de 10 unidades) | |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.