Orden de Compra. Nº3167-196-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-16-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-196-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-16-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3167-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201990 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días PAGO MENSUAL 12 MENSUALIDADES
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna Valparaíso
Impuesto 2158138,56
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN ALONSO GUTIERREZ VERGARA
Razón Social GERMAN ALONSO GUTIERREZ VERGARA
R.U.T. 14.289.380-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GERMAN ALONSO GUTIERREZ VERGARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161501
Servicios de administración de oficinas y secretariado12MesSERVICIO DE ASESORÍA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA IMPRENTA DE LA ARMADASERVICIO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION SEGUN LO INDICADO EN BASES LETRA A OBJETO DE LA PROPUESTA $ 946.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.358.624 $ 11.358.624
Total Neto $ 11.358.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.158.139
TOTAL OC $ 13.516.763