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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-11593-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JIF-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070620-1524-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
92764,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Agente de viajes |
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Razón Social |
SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA
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R.U.T. |
76.780.407-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agente de viajes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | ADQUISICION SERVICIO DE HOTELERIA Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.
01 HABITACION SINGLE 4 NOCHES DESDE EL 14/05/2025 AL 18/05/2025 (DESAYUNO INCLUIDO)
04 SERVICIOS DE CENA DIAS 14-15-16 Y 17 DE MAYO
01 SERVICIO DE ALMUERZO DIA 17 DE MAYO | |
$ 488.236,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 488.236
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$ 488.236
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Total Neto
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$ 488.236
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.765
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$ 581.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.