Orden de Compra. Nº1057299-368-SE25 "MATERIALES DE OFICINA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-368-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/328 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 43262,81
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de adquirir Materiales de libreria  para del Departamento de Educación Municipal de Longaví.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas40Unidad no definidaARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.960 $ 73.960
44121618
Tijeras15Unidad no definidaTIJERA 13 CMS. MANGO   $ 927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.905 $ 13.905
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices40Unidad no definidaLAPIZ AZUL ENERGEL 07   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
44121701
Lápiz pasta15Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA FINA COLORES   $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
44101801
Calculadoras o accesorios3Unidad no definidaCALCULADORA CASIO MX-12 12 DIGITOS   $ 9.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.310 $ 29.310
44122011
Carpetas para archivos45Unidad no definidaCARPETA PLASTICAS SIN ACCOCLIP   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
44122011
Carpetas para archivos5Unidad no definidaCARPETA PLASTICAS CON ACCOCLIP   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44101707
Corcheteras4Unidad no definidaCORCHETERA MEDIANA METÁLICA S-306   $ 3.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
14111537
Papel de etiquetas2Unidad no definidaPAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA 25 UNIDADES   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
Total Neto $ 227.699
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.263
TOTAL OC $ 270.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.