Orden de Compra. Nº1482-16-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1482-18-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Choapa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1482-16-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1482-18-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa
Razón Social Departamento Provincial Choapa
R.U.T. 60.902.018-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 88 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Choapa
R.U.T. 60.902.018-0
Dirección de Facturación Buin N724
Comuna Illapel
Impuesto 41648,6486486486
Dirección de Envío de la Factura Buin N724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando Hernan
Razón Social FERNANDO HERNAN GALLARDO ARAYA
R.U.T. 16.602.407-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fernando Hernan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería30UnidadCotiza 30 servicios de coffe break para 30 personas, consiste en: 30 té o café, 30 jugos naturales de la temporada, 30 tapaditos de pollo desmenuzado con mayo, 30 queso tomate, 30 trozos de torta casera. Fecha de entrega del servicio: 23.07.2024. Lugar: Colegio Sn Francisco Javier-Los Vilos. Hora de atención del servicio: 16:00 Hrs. Disponer de mantelería, endulzantes, líquidos y granulados, agua hervida.  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
Total Neto $ 207.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios Beneficio SII (16,75%)  16,75  % $ 41.649
TOTAL OC $ 248.649


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.602.407-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto