Orden de Compra. Nº4329-736-AG24 "SOLICITUD 114 Presupuesto Municipal Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4329-410-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-736-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 114 Presupuesto Municipal Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4329-410-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 43700
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panruax Producciones
Razón Social SERVICIOS PANRUAX LIMITADA
R.U.T. 76.124.188-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panruax Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACION QUE DEBE CONTAR CON 4 CAJAS AEREAS, 2 MONITORES, 1 MICROFONO ACTO PROTOCOLAR PODIUM (INHALAMBRICO-CABLE) 2 CAJAS DIRECTOR, 4 PEDESTALES, 4 MICROFONOS, PARA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2024, EN HORARIO QUE ESTE TODO INSTALADO FUNCIONANDO A LAS 10:00 A 14:00 HRS. EN PLAZA DE ARMAS DE SAN GREGORIO COMUNA DE ÑIQUEN, EL OFERENTE DEBE INGRESAR A SU OFERTA EQUIPOS QUE INSTALARA DETALLADO EN CANTIDAD, ADEMAS A QUE HORA LLEGA A REALIZAR LA INSTALACION Y PRUEBA DE LOS EQUIPOS   $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.700
TOTAL OC $ 273.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.671.324-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.503.597-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.026.704-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.671.324-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.277.222-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.124.188-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.482.845-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 13.078.290-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.852.222-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.864.356-3 Ver adjunto