Orden de Compra. Nº3661-711-SE23 "COMPRA DOS PASACALLE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA SAN ESTEBAN 2023, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°33 COMUNICACIONES, 22-08-23."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-711-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DOS PASACALLE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA SAN ESTEBAN 2023, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°33 COMUNICACIONES, 22-08-23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-56-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 856 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 15960
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXPLOSED LOS ANDES
Razón Social EXPLOSED LTDA.
R.U.T. 76.268.159-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EXPLOSED LOS ANDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2Unidad no definidaTELA PVC 3*1.5 M, IMPRESION DIGITAL ALTA RESOLUCION, CON OJETILLOSTELA PVC 3*1.5 M, IMPRESION DIGITAL ALTA RESOLUCION, CON OJETILLOS. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 84.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.960
TOTAL OC $ 99.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.