1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2961-175-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES FERRETERIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
|
R.U.T. |
69.072.400-6 |
Dirección de Facturación |
AMÉRICO VESPUCIO 002 , SERVICIOS GENERALES |
Comuna |
La Granja
|
Impuesto |
221599,66 |
Dirección de Envío de la Factura |
AMÉRICO VESPUCIO 002 , SERVICIOS GENERALES |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MADERAS LA ESTRELLA |
Razón Social |
SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
|
R.U.T. |
78.132.370-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MADERAS LA ESTRELLA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE FERRETERIA, INCLUYE TRASLADO Y DESCARGA, DESPACHO MAXIMO HASTA 3 DIAS HABILES, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, FAVOR REVISAR CONDICIONES Y MODELO DE COTIZACION OBLIGATORIO | |
$ 1.166.314,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.166.314
|
$ 1.166.314
|
|
Total Neto
|
$ 1.166.314
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 221.600
|
$ 1.387.914
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.