1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1954-18-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Catering para Jornada Provincial Consejo Escolar |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Norte
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R.U.T. |
61.944.900-2 |
Dirección de Facturación |
San Martín 642, 2° piso |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
135698 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 642, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
OD |
Razón Social |
OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L
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R.U.T. |
76.306.749-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OD |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 100 | Unidad | COFFEE BREAK para el 10 de Octubre de 2024, a las 09:30 horas – Servicio montado en el Liceo Arturo Pérez Canto, para 100 personas.
DETALLE DE REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.
Se requiere que proveedor cuente con resolución sanitaria, cuya copia debe adjuntar a cotización. | |
$ 7.142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714.200
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$ 714.200
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Total Neto
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$ 714.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.698
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$ 849.898
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.