1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2322-208-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-124-COT25. Adquisición galvanos de cristal actividad III Fiesta de la Vendimia Vallenar 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
Dirección de Facturación |
PLAZA N° 25 |
Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
59850 |
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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DIRECION DE DESPACHO | Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar. Contacto Srta. PAULINA CRESPO LEMUS 512672350
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Proveedor |
GRACORLAS |
Razón Social |
GRACORLAS SPA
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R.U.T. |
77.461.019-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRACORLAS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 15 | Unidad | Galvanos de cristal, según Bases Técnicas | |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 315.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.850
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$ 374.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.