1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5531-54-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Pasaje Aéreo Santiago-Valdivia N.R. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5531-6-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FCFM Departamento de Ingeniería Industrial |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
República 701 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
República 701 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
República 701 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. |
Razón Social |
TURISMO I T A TOUR LIMITADA
|
R.U.T. |
79.698.790-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | Pasaje Aéreo Santiago-Valdivia N.R. | Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos. |
$ 214.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 214.900
|
$ 214.900
|
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Total Neto
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$ 214.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 214.900
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.