Orden de Compra. Nº643553-848-AG23 "SILLA ALTA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 643553-848-AG23
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SILLA ALTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna San Joaquín
Impuesto 36459,48
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-12-2023
TítuloDescripción
detalle para facturaciónse solicita enviar la factura al siguiente correo: alejandrocastro@cormusanjoaquin.cl - edisonleal@cormusanjoaquin.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERROL SANTIAGO
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SANTIAGO SPA
R.U.T. 77.834.865-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERROL SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas6Unidadsilla alta con respaldo  $ 31.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.892 $ 191.892
Total Neto $ 191.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.459
TOTAL OC $ 228.351


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 83.732.700-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.236.291-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.529.681-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.237.662-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.882.794-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.729.781-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.834.865-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 82.409.100-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.555.133-K Ver adjunto