Orden de Compra. Nº1793-10-AG24 "OCompra generada por invitación a compra ágil: 1793-6-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1793-10-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra OCompra generada por invitación a compra ágil: 1793-6-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena
Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena
R.U.T. 60.805.005-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena
R.U.T. 60.805.005-1
Dirección de Facturación Arturo Prat 255, oficina 204
Comuna La Serena
Impuesto 77330
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 255, oficina 204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA LIMPIAMOS YA SPA
Razón Social LIMPIAMOS YA!! SPA
R.U.T. 77.148.632-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA LIMPIAMOS YA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad no definida1 MANTENCIÓN TABLERO ELECTRICO1 MANTENCIÓN TABLERO ELECTRICO $ 407.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.000 $ 407.000
Total Neto $ 407.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.330
TOTAL OC $ 484.330


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.010.002-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.148.632-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.506.307-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.