Orden de Compra. Nº1350296-108-SE24 "CON / CONVENIO DE SUMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES MENORES Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES; ID 1350296-6-LP24; FR 2024-454-6 / MES AGOSTO 2024 (SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350296-108-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CON / CONVENIO DE SUMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES MENORES Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES; ID 1350296-6-LP24; FR 2024-454-6 / MES AGOSTO 2024 (SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350296-6-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4935 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Facturación Calle Alemania 3240
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 252904,82
Dirección de Envío de la Factura Calle Alemania 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Semos LTDA
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA
R.U.T. 76.608.750-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Semos LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadDerribo muro tabique Retiro de escombro y basura al botadero Retiro de Accesorios (Lavamanos, WC, Puertas, etc) Nivelación con Hormigón Instalación Piso Vinilico Tabiquería ST Revestimiento cerámico 60x30 cms. Cielo duro Yeso-carton ST Revocado en yeso para pintar Aparejo pasta muro lijada Pintura interior esmalte al agua cielo (2 manos) Cornisa Extensión de línea eléctrica interior con canalización embutida para enchufe Enchufe doble 16A Blanco Revestimiento muros interiores HPL 3mm De acuerdo a cotización N°6 del 22/08/24 (adjunta). Plazo de ejecución 7 días hábiles. $ 1.331.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.331.078 $ 1.331.078
Total Neto $ 1.331.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.905
TOTAL OC $ 1.583.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.